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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000528
Monto de la Factura
₲ 5.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.280.207

Retención DNCP
₲ 19.791
Retención IVA
₲ 153.027
Retención Renta
₲ 153.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-185081
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.107.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.107.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363140
Nombre de la Licitación
CD 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA SEDE DEL EX REGISTRO CIVIL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia