Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001626
Monto de la Factura
₲ 6.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.403.222
Retención DNCP
₲ 23.978
Retención IVA
₲ 185.400
Retención Renta
₲ 185.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-179596
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.402.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.402.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363134
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
