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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001624
Monto de la Factura
₲ 1.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.305

Retención DNCP
₲ 5.023
Retención IVA
₲ 38.836
Retención Renta
₲ 38.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-179596
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.402.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.402.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363134
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia