Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001995
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.206.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            95002
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.019.820
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.308
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 87.436
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 87.436
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIRE MASTER SRL
        
                                    RUC
                            
            80022912-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-19-179596
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 128.402.589
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 128.402.589
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363134
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        