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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002002
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.786

Retención DNCP
₲ 22.486
Retención IVA
₲ 173.864
Retención Renta
₲ 173.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-179596
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.402.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.402.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363134
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia