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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062885
Monto de la Factura
₲ 1.397.999
Nro. Solicitud de Transferencia
71759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.316.814

Retención DNCP
₲ 4.931
Retención IVA
₲ 38.127
Retención Renta
₲ 38.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-185581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.822.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.822.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363116
Nombre de la Licitación
CD 10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia