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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167807
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN FABRICIANO CORVALAN GIRET
RUC
524402-1
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23028-20-192022
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384473
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIAT PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial