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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
62/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-48017
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores