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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052323
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30950
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
61/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-48054
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.260.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.260.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225284
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores