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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023218
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.455

Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 309.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183734
Monto Contrato
₲ 16.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.287.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.287.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Gases Refrigerantes y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia