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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023175
Monto de la Factura
₲ 4.043.392
Nro. Solicitud de Transferencia
137502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.582

Retención DNCP
₲ 14.262
Retención IVA
₲ 110.274
Retención Renta
₲ 110.274
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173274
Monto Contrato
₲ 61.613.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.691.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.691.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361540
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones y botellitas. Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia