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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023223
Monto de la Factura
₲ 5.177.908
Nro. Solicitud de Transferencia
155197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.877.212

Retención DNCP
₲ 18.264
Retención IVA
₲ 141.216
Retención Renta
₲ 141.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173274
Monto Contrato
₲ 61.613.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.691.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.691.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361540
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones y botellitas. Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia