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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009759
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11003-17-138497
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.813.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.813.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados