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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003633
Monto de la Factura
₲ 536.900
Nro. Solicitud de Transferencia
86288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34478
Monto Contrato
₲ 10.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.443.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.443.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222651
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENTREGA DE PRERIODICOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social