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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 2.258.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27959
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.041.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.041.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura