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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 43.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ROMAN OLMEDO BARCHELLO
RUC
3478629-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30372
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210047
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional