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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007097
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29194
Monto Contrato
₲ 41.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.830.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.830.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado y Lubricantes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil