Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019125
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.662.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80998
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.662.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80004049-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-11-43658
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.650.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.063.978
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.063.978
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226826
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA UTMAP
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion  (SENATICS) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion 
        