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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109524
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
001136
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38946
Monto Contrato
₲ 288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo