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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28378
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura