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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23427
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.223.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.223.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213661
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTOS DE TRANSPORTES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social