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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 3.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67231
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL DARIO ESQUIVEL MEZA
RUC
1859163-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27604
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.903.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.903.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216219
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo