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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021420
Monto de la Factura
₲ 1.136.958
Nro. Solicitud de Transferencia
49647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.958

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38523
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.567.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.567.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología