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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006291
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
404/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34808
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEMORIA RAM Y DISCO DURO PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero