Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001309
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.990.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            27820
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.990.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
        
                                    RUC
                            
            1130498-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            03
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-11-23168
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 73.035.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.455.813
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 69.455.813
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            212648
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        