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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009107
Monto de la Factura
₲ 138.610
Nro. Solicitud de Transferencia
93836
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.610

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23648
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.938.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.938.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia