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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43243
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.465.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.465.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil