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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3790392
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27268
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.833.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados