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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28288
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresora y Fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo