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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011395
Monto de la Factura
₲ 2.022.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
1015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22890
Monto Contrato
₲ 5.269.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.207.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215761
Nombre de la Licitación
2DO. LLAMADO COMPRA DE DIARIOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo