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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23767
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.559.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional