Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000384
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44902
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
        
                                    RUC
                            
            428845-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            009
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-11-22097
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.609.087
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.609.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            209460
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE TURISMO.
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        