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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017618
Monto de la Factura
₲ 2.251.863
Nro. Solicitud de Transferencia
106084
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.863

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27596
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.159.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.159.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215254
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas