Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012028
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.091.350
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            28877
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.091.350
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
        
                                    RUC
                            
            786584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            46/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-11-44680
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.333.534
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.333.534
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216311
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Periódicos
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        