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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0031931
Monto de la Factura
₲ 6.492.370
Nro. Solicitud de Transferencia
98164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.174.126

Retención DNCP
₲ 23.136
Retención IVA
₲ 177.065
Retención Renta
₲ 118.043
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157945
Monto Contrato
₲ 13.202.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.555.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura