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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023057
Monto de la Factura
₲ 3.162.780
Nro. Solicitud de Transferencia
99780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.979.108

Retención DNCP
₲ 11.156
Retención IVA
₲ 86.258
Retención Renta
₲ 86.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.343.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura