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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022909
Monto de la Factura
₲ 2.263.040
Nro. Solicitud de Transferencia
33971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.811

Retención DNCP
₲ 8.229
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.343.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura