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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024536
Monto de la Factura
₲ 3.138.208
Nro. Solicitud de Transferencia
31057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.965

Retención DNCP
₲ 11.069
Retención IVA
₲ 85.587
Retención Renta
₲ 85.587
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.343.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura