Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001191
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.919.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            195101
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.039.457
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.623
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 406.882
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 406.882
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ 
        
                                    RUC
                            
            3174393-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-21-208131
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.919.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.039.457
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.039.457
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403704
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de balanceados
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción
        