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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-204986
Monto Contrato
₲ 14.562.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.703.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.703.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393784
Nombre de la Licitación
MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado