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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 39.175.200
Nro. Solicitud de Transferencia
172316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.941.428

Retención DNCP
₲ 138.182
Retención IVA
₲ 1.068.415
Retención Renta
₲ 1.068.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO SILVANO ESPINOLA VERA
RUC
3034224-4
Número de Contrato
004/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-192850
Monto Contrato
₲ 137.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.367.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.367.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384226
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DE TECHO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado