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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006132
Monto de la Factura
₲ 16.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103544
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.463.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZION S.R.L.
RUC
80048741-9
Número de Contrato
0105
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-16897
Monto Contrato
₲ 16.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.656.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.656.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204146
Nombre de la Licitación
Adquisicoón de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica