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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75139
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7913
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica