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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004937
Monto de la Factura
₲ 27.726.584
Nro. Solicitud de Transferencia
43344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.726.584

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-4457
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.746.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.746.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193484
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica