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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 11.235.980
Nro. Solicitud de Transferencia
173417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.712.918

Retención DNCP
₲ 41.520
Retención IVA
₲ 160.514
Retención Renta
₲ 321.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195051
Monto Contrato
₲ 23.572.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.474.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.474.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1