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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064040
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.925

Retención DNCP
₲ 4.621
Retención IVA
₲ 35.727
Retención Renta
₲ 35.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196441
Monto Contrato
₲ 38.080.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.552.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.552.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1