Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004494
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.524.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103674
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.589.934
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 178.212
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.377.927
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.377.927
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
        
                                    RUC
                            
            1175492-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            80
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-20-189324
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 97.863.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.179.830
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.179.830
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382325
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERSANFA
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        