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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004494
Monto de la Factura
₲ 50.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.589.934

Retención DNCP
₲ 178.212
Retención IVA
₲ 1.377.927
Retención Renta
₲ 1.377.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189324
Monto Contrato
₲ 97.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.179.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.179.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382325
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5