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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.520

Retención DNCP
₲ 6.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186585
Monto Contrato
₲ 26.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.067.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.067.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES_AD REFERENDUM_2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3