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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 5.249.310
Nro. Solicitud de Transferencia
113549
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.944.468

Retención DNCP
₲ 18.516
Retención IVA
₲ 143.163
Retención Renta
₲ 143.163
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188433
Monto Contrato
₲ 71.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.478.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.478.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1