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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 10.470.550
Nro. Solicitud de Transferencia
60316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.862.498

Retención DNCP
₲ 36.932
Retención IVA
₲ 285.560
Retención Renta
₲ 285.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187884
Monto Contrato
₲ 44.630.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.038.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.038.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4